近日,为实现内控目标, 保证单位经济活动合法合规,宁夏计质院根据财政部《行政事业单位内部控制制度规范》和宁夏计质院《内部控制手册》管理要求,特成立内控审核小组对我院内部控制体系的实施进行审核。
本次审核主要对单位层面的组织架构、工作机制、关键岗位及关键岗位人员控制、会计系统及信息化系统和业务层面的预算、收支、政府采购、资产及合同五大业务的内控建设内容进行符合性和有效性审核。
此次内部控制审核工作旨在将每一个内控制度要求贯穿到各项经济活动中,用规范的工作制度来约束指导大家的工作行为。通过查找问题、分析原因并解决问题,以实现内控管理体系的持续改进。 |